San Fernando de Henares
Empresa líder en el sector logístico ubicada en San Fernando de Henares
1. Evaluación de los controles internos
* Revisar y evaluar los sistemas de control interno para asegurarse de que sean efectivos y adecuados para mitigar riesgos y cumplir con los objetivos de la organización.
* Proponer mejoras en los controles para fortalecer las operaciones y reducir la posibilidad de fraudes, errores o fallos operativos.
2. Auditoría financiera
* Evaluar los estados financieros de la organización para verificar su exactitud y conformidad con las normas contables y los principios de auditoría generalmente aceptados (GAAP).
* Revisar los procesos contables para identificar posibles áreas de mejora o deficiencias.
3. Cumplimiento de normativas
* Verificar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales.
* Realizar auditorías para asegurar que se cumplan los requisitos fiscales, ambientales, laborales y otros establecidos por las autoridades competentes.
4. Gestión de riesgos
* Identificar y evaluar los riesgos organizacionales, financieros, operativos y tecnológicos.
* Proponer estrategias para mitigar esos riesgos y mejorar la gestión del riesgo en la empresa.
5. Auditoría operativa
* Evaluar la eficiencia y efectividad de las operaciones internas de la organización.
* Identificar oportunidades para mejorar los procesos operativos, reducir costos o aumentar la productividad.
6. Revisión de procesos y procedimientos
* Revisar y evaluar los procedimientos operativos, administrativos y de control dentro de la empresa.
* Asegurarse de que los procedimientos establecidos se estén siguiendo correctamente y sugerir modificaciones si es necesario.
7. Investigación de fraudes
* Investigar y analizar situaciones sospechosas de fraude o incorrecto manejo de recursos.
* Proponer medidas correctivas y ayudar a prevenir futuros incidentes de fraude.
8. Evaluación de la eficiencia del uso de recursos
* Analizar el uso de los recursos de la organización (financieros, humanos, materiales) y recomendar medidas para optimizar su aprovechamiento.
* Asegurarse de que los recursos se utilicen de manera eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.
9. Informes y recomendaciones
* Elaborar informes detallados con los hallazgos de las auditorías realizadas.
* Proponer recomendaciones y soluciones para mejorar la eficiencia, reducir riesgos y asegurar el cumplimiento normativo.
* Presentar estos informes a la alta dirección o al comité de auditoría.
* Formación: Grado en ADE/Económicas/Empresariales/ Máster en Auditoría o Contabilidad/Auditoría interna, Valorable Master en finanzas o MBA
* Experiencia demostrable realizando: Control y definición de Procesos, elaboración de políticas internas, sistemas de control interno y mejora, registros contables, gestión de riesgos y procedimientos, análisis de riesgos financieros y cumplimiento de políticas
* Dominio de Microsoft Excel a nivel avanzado y Entorno Google Drive
* Perfil muy de análisis de procesos, cabeza muy estructurada, habituada al procedimiento
* Idioma: Inglés Alto (B2)
* Salario: 40.000€ - 45.000€ brutos anuales
* Horario de lunes a viernes: 09:00 a 18:30 con una hora y media para comer
* Necesario disponer de vehículo propio
* La persona reportará al CFO